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砚山县住建局建设工程质量监督站2017年度部门决算
作者:住建局 来源:住建局 发布时间:2018年10月09日 点击数: 双击自动滚动

第一部分 砚山县建设工程质量监督站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 建设工程质量监督站概况

一、主要职能

(一)主要职能

砚山县建设工程质量监督站受砚山县住建局委托,代表地方政府行使砚山县辖区内建设工程质量监督工作。

主要监督是建工程建设,勘察,设计,施工,监理单位五大责任主体和检测机构的质量行为;监督在建工程地基与基础,主体等主要结构部位的工程质量;监督检测商品混凝土,预制构件厂的质量工作;对单位工程竣工验收备案进行预审核等工作。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1、2017年工作完成情况

(一)监管工程概况。截止到2017年11月8日,我站共监督工程项目307项(预到今年12月底约增加5个项目),投资:406154.05万元,面积219.01万平方米。其中1-10月份新增监督项目54项,投资:166827.35万元,面积86.06万平方米;往年转接工程253项,投资:239326.7万元,面积132.95万平方米;监督的工程竣工验收项目18项(预到今年12月底约增加10个项目),竣工工程验收合格率100%,一次验收合格率100%。现已办理备案工作9项。

(二)工作完成情况

1.根据上级行政主管部门相关文件要求,结合我县实际,我站完成了《砚山县房屋建筑和市政工程质量安全提升行动实施方案的通知》(砚建通﹝2017﹞52号)、《砚山县建筑工程“地条钢”专项整治工作方案》(砚建通﹝2017﹞53号)、《砚山县建设行业“质量月”活动工作方案》(砚建通﹝2017﹞78号)起草工作。

2.完成了基础验槽(孔洞)、工程质量抽查巡查百余次,现场指导、督促整改质量隐患点无数,下发《质量整改通知书》22份,100余条整改项,基本覆盖了我县辖区内所有在建项目。

3.完成了30余个单位工程的竣工验收资料审查工作,提出整改项500余条,由于各企业资料员水平参差不齐,约审阅80余次。

4.完成了基础验收、主体验收、预验收、竣工验收等各类验收的审批及现场验收工作50余次。

5.2017年共接到工程质量投诉案件5起,已办结4起,1起与责任单位对接后正在处理中,出动人员20余人次。

6.完成2017年54个新建项目的网上注册及纸资注册工作,根据项目特点并编制了监督计划,项目监督工作基本能够按照计划实施,个别项目因工程实际情况有所调整。

7.其他工作:一是保障性安居工程项目建设和监督检查情况;二是建筑工程项目经理记分情况;三是建筑工程施工转包违法分包等违法行为查处基本情况;四是工程质量终身责任制落实情况;五是建筑工程施工转包违法分包等违法行为查处情况;六是光纤到户国家标准贯彻实施情况;七是工程质量安全提升行动等季报、月报的统计上报工作。

8.完成了9个单位工程的备案审查及管理工作,由于责任单位的重视度不够,资料不全等原因致使备案率不高。

9.完成了县级抽调“精准扶贫”动态管理组的工作。

10.完成了县级抽调“地条钢”巡察组的工作;

11.参与完成了平远、稼依、阿猛镇,棚户区改造验收工作;

12.参与完成了由安监局牵头的“稼依国土所业务用房改造工程”钢筋混凝土雨棚打击事故调查、处理工作;

13.完成了维摩小学、八嘎中学两栋公共租赁住房的加固指导及检测中心反馈到我站不合格样品的处理工作;

14.完成了我县辖区内的商品混凝土企业指导工作;

15.完成了2017年建设行业“工程质量安全提升行动”、“质量月”活动的相关工作;

16.参与完成了农村危房C、D级鉴定工作;

17.完成了稼依、平远、阿舍三个乡镇的农村危房抗震加固试点的指导工作;

18.完成了“见证取样二维码唯一性标识系统操作培训”的组织工作;

19.完成了上级主管部门临时交办的各类事项工作。

2、采取的主要措施及取得工作成效

(一)我站严格按照《建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《工程建设标准强制性条文》等法律法规要求,对所有受监采取差别化监督管理的模式,不断加大对保障性安居工程、成片开发的住宅小区工程、公共建筑工程的监督管理力度,积极服务好校安工程建设。抓好农村危房改造工程的质量安全。我站高度重视,积极配合局上的工作,派出专业技术人员,以确保各项目工程建设工作的顺利实施,目前各项工作开展正常。

(二)在日常监督中,坚持以地基基础、主体结构和影响使用安全及使用功能的关键部位为监督工作重点,严格监督程序,重视应用先进的检测仪器对基础、主体结构等重要部位、构件质量进行辅助监督检查,提高了监督工作质量和水平,减少了人为判断失误。有效控制了质量通病,在建筑防水、装饰面脱落、基本使用功能等方面已经收到明显效果,建筑裂缝控制也在一定程度上有了好转。在抓好对工程实体质量监督检查的同时,我们还逐步加强过程及验收等重要环节建设各方责任主体质量行为的监督工作,并取得一定效果。重点规范参建各方质量行为及相关责任人的到岗履职情况。工程开工前,我站组织工程参建各方相关责任人召开质量监督会,明确告知参建各方的质量责任和义务以及工程建设的基本报验程序。

(三)不定期抽查进场建筑原材料、构配件和设备的出场合格证,见证取(送)样资料,原材料复试报告及实体检测报告,不定期对在建工程的进场原材料进行抽检;对重要分部工程的验收重点抽查验收组织形式、验收程序、验收人员资格及执行验收规范和工程建设强制性标准情况;全面开展住宅工程分户验收工作,提高工程竣工验收备案率;不定期对在建工程的进场原材料进行抽检。

(四)建筑节能工作的贯彻落实情况,通过检查,提高了建设领域各责任主体“节能减排”意识。在各项目的阶段性验收中,提醒施工单位使用建筑节能材料。根据《建筑节能工程施工质量验收规范》和《民用建筑节能工程质量监督导则》的要求,实施建筑节能专项验收。目前实施建筑节能的施工工地均未完工,待验收阶段我站将按照建筑节能的相关要求做好专项验收工作。要求监理单位编制的监理规划、监理细则中要按照建筑节能标准、设计文件规定制定具体监理措施,做到详细具体、具有可操作性。要求施工单位制定的施工组织设计中须有建筑节能方面具体施工方案。对未按建筑节能强制性标准进行设计或节能设计文件进行施工的,坚决要求改正。

(五)认真做好工程质量投诉的接待登记工作,积极协调处理,确保人民群众满意。截止到2017年11月我站共接到工程质量投诉案件5起,其中:已办结4起,通过回访群众满意度100%;1起与责任单位对接后正在处理中。

2017年11月2日我站组织县辖区内施工、监理、商混企业、检测机构负责人及信息员80余人到文山学院参加了“建设工程质量检测监管信息系统和见证取样二维码唯一性标识系统操作培训”。通过专家的图文并茂讲解使大家认识到:一是系统的工作流程、原理;二是二维码唯一性标识使用;三是对假试块、假报告的辨别及执行的几个时间节点等;并将学到的到所在企业进行宣贯。

距离年底还有一个月,我站积极准备云南省住房和城乡建设厅对我站的考核资料;积极应对新报监工程的注册工作;督促以竣工验收的项目及时备案。

三、工作中存在问题和困难

为全面开展好全县在建工程质量监管工作,确保工程质量,提高建筑业从业人员素质,落实各项质量制度措施,防范和遏制建筑施工质量隐患事故的发生,促进我县建筑业平稳较快发展。如今存在困难有五个方面:

一是近年来我县建筑投资力度的不断加大,招商引资项目和房地产开发项目逐年增多,小高层、高层建筑物也随之增多,小高层、高层建筑物要求的施工技术难度大,施工工艺精,标准规范严,质量要求高,对质量监督管理工作面临着严峻的形势和挑战;

二是教育系统工程建设项目点多面广,建设工程呈现出量大、点多、面广、战线长、周期短的特征,校舍质量安全直接关系到广大师生生命安全,关系到人民群众切身利益,关系到校园稳定、社会和谐;

三是保障性安居工程是一项关乎民生的公益性工程,涉及面广,政策性强,意义重大,而且保障性住房在建设业主、投资造价、工期进度、使用对象及质量要求等方面具有与一般商品住房不同的性质和特点,其质量直接关系到城镇低收入家庭的切身利益,关系到党和政府的形象;

四是农村危房抗震加固改造、异地搬迁项目及农村建房质量指导工作,在综合教育系统工程、保障性安居工程的特点外,还存在:无勘察、无设计、不按规范施工、建筑材料无保障、农村工匠水平差距过大、建设过程随意性强等特点。致使工程质量难以保障;

五是由于我县建筑节能工作起步较晚,工程技术人员对节能部分的相关规范及规程掌握不够,给建筑节能工作带来一定困难。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

砚山县建设工程质量监督站2017年度部门决算编报的单位二级事业单位共 1个,砚山县建设工程质量监督站.

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

机构情况:砚山县建设工程质量监督站隶属于砚山县住房和城乡建设局下属公益一类事业独立预算事业单位,股所级,下设站长1名、其他工作人员3名、编制数4名、机构设办公室1个。人员情况,砚山县建设工程质量监督站事业编制数3人,实有人数4人,其中管理人员1人,专业技术人员2人,工勤人员1人。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

收入支出决算总表
     公开01表
部门:砚山县建设工程质量监督站    单位:万元
收入  支出  
项目行次金额项目(按功能分类)行次金额
栏次 1栏次 2
一、财政拨款收入149.83一、一般公共服务支出350.00
  其中:政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出360.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出370.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出380.00
四、经营收入50.00五、教育支出390.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出400.00
六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出410.00
 8 八、社会保障和就业支出428.87
 9 九、医疗卫生与计划生育支出432.71
 10 十、节能环保支出440.00
 11 十一、城乡社区支出4537.03
 12 十二、农林水支出460.00
 13 十三、交通运输支出470.00
 14 十四、资源勘探信息等支出480.00
 15 十五、商业服务业等支出490.00
 16 十六、金融支出500.00
 17 十七、援助其他地区支出510.00
 18 十八、国土海洋气象等支出520.00
 19 十九、住房保障支出530.00
 20 二十、粮油物资储备支出540.00
 21 二十一、其他支出550.00
 22 二十二、债务还本支出560.00
 23 二十三、债务付息支出570.00
本年收入合计2449.83本年支出合计5848.61
用事业基金弥补收支差额250.00结余分配590.00
年初结转和结余263.04交纳所得税600.00
基本支出结转273.04提取职工福利基金610.00
项目支出结转和结余280.00转入事业基金620.00
经营结余290.00其他630.00
 30 年末结转和结余644.26
 31 基本支出结转654.26
 32 项目支出结转和结余660.00
 33 经营结余670.00
总计3452.87总计6852.87
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。     
收入决算表
          公开02表
部门:砚山县建设工程质量监督站     单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计49.8349.830.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出8.878.870.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休5.465.460.000.000.000.000.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.465.460.000.000.000.000.00
20827财政对其他社会保险基金的补助★0.240.240.000.000.000.000.00
2082702财政对工伤保险基金的补助★0.090.090.000.000.000.000.00
2082703财政对生育保险基金的补助★0.150.150.000.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出3.173.170.000.000.000.000.00
2089901其他社会保障和就业支出3.173.170.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出2.712.710.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗★2.712.710.000.000.000.000.00
2101102事业单位医疗★2.022.020.000.000.000.000.00
2101103公务员医疗补助★0.600.600.000.000.000.000.00
2101199其他行政事业单位医疗支出★0.090.090.000.000.000.000.00
212城乡社区支出38.2538.250.000.000.000.000.00
21201城乡社区管理事务38.2538.250.000.000.000.000.00
2120106工程建设管理38.2538.250.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
         公开03表
部门:砚山县建设工程质量监督站    单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计48.6148.610.000.000.000.00
208社会保障和就业支出8.878.870.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休5.465.460.000.000.000.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.465.460.000.000.000.00
20827财政对其他社会保险基金的补助★0.240.240.000.000.000.00
2082702财政对工伤保险基金的补助★0.090.090.000.000.000.00
2082703财政对生育保险基金的补助★0.150.150.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出3.173.170.000.000.000.00
2089901其他社会保障和就业支出3.173.170.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出2.712.710.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗★2.712.710.000.000.000.00
2101102事业单位医疗★2.022.020.000.000.000.00
2101103公务员医疗补助★0.600.600.000.000.000.00
2101199其他行政事业单位医疗支出★0.090.090.000.000.000.00
212城乡社区支出37.0337.030.000.000.000.00
21201城乡社区管理事务37.0337.030.000.000.000.00
2120106工程建设管理37.0337.030.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
       公开04表
部门:砚山县建设工程质量监督站  单位:万元
收 入支 出
项 目行次决算数项目(按功能分类)行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏 次 1栏 次 234
一、一般公共预算财政拨款149.83一、一般公共服务支出290.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出300.000.000.00
 3 三、国防支出310.000.000.00
 4 四、公共安全支出320.000.000.00
 5 五、教育支出330.000.000.00
 6 六、科学技术支出340.000.000.00
 7 七、文化体育与传媒支出350.000.000.00
 8 八、社会保障和就业支出368.878.870.00
 9 九、医疗卫生与计划生育支出372.712.710.00
 10 十、节能环保支出380.000.000.00
 11 十一、城乡社区支出3937.0337.030.00
 12 十二、农林水支出400.000.000.00
 13 十三、交通运输支出410.000.000.00
 14 十四、资源勘探信息等支出420.000.000.00
 15 十五、商业服务业等支出430.000.000.00
 16 十六、金融支出440.000.000.00
 17 十七、援助其他地区支出450.000.000.00
 18 十八、国土海洋气象等支出460.000.000.00
 19 十九、住房保障支出470.000.000.00
 20 二十、粮油物资储备支出480.000.000.00
 21 二十一、其他支出490.000.000.00
 22 二十二、债务还本支出500.000.000.00
 23 二十三、债务付息支出510.000.000.00
本年收入合计2449.83本年支出合计5248.6148.610.00
年初财政拨款结转和结余252.75年末财政拨款结转和结余533.973.970.00
一、一般公共预算财政拨款262.75 54   
二、政府性基金预算财政拨款270.00 55   
总计2852.58总计5652.5852.580.00
注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
              公开05表
部门:砚山县建设工程质量监督站      单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
栏次12345678910111213
合计2.752.750.0049.8349.830.0048.6148.610.003.973.970.000.00
208社会保障和就业支出0.000.000.008.878.870.008.878.870.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休0.000.000.005.465.460.005.465.460.000.000.000.000.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出0.000.000.005.465.460.005.465.460.000.000.000.000.00
20827财政对其他社会保险基金的补助★0.000.000.000.240.240.000.240.240.000.000.000.000.00
2082702财政对工伤保险基金的补助★0.000.000.000.090.090.000.090.090.000.000.000.000.00
2082703财政对生育保险基金的补助★0.000.000.000.150.150.000.150.150.000.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出0.000.000.003.173.170.003.173.170.000.000.000.000.00
2089901其他社会保障和就业支出0.000.000.003.173.170.003.173.170.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出0.000.000.002.712.710.002.712.710.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗★0.000.000.002.712.710.002.712.710.000.000.000.000.00
2101102事业单位医疗★0.000.000.002.022.020.002.022.020.000.000.000.000.00
2101103公务员医疗补助★0.000.000.000.600.600.000.600.600.000.000.000.000.00
2101199其他行政事业单位医疗支出★0.000.000.000.090.090.000.090.090.000.000.000.000.00
212城乡社区支出2.752.750.0038.2538.250.0037.0337.030.003.973.970.000.00
21201城乡社区管理事务2.752.750.0038.2538.250.0037.0337.030.003.973.970.000.00
2120106工程建设管理2.752.750.0038.2538.250.0037.0337.030.003.973.970.000.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
        公开06表
部门:砚山县建设工程质量监督站    单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出46.59302商品和服务支出2.01310其他资本性支出0.00
30101基本工资13.5930201办公费0.2531001房屋建筑物购建0.00
30102津贴补贴12.3630202印刷费0.0031002办公设备购置0.00
30103奖金0.8730203咨询费0.0031003专用设备购置0.00
30104其他社会保障缴费6.1830204手续费0.1031005基础设施建设0.00
30106伙食补助费0.0030205水费0.0031006大型修缮0.00
30107绩效工资8.1230206电费0.0031007信息网络及软件购置更新0.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费5.4630207邮电费0.0731008物资储备0.00
30109职业年金缴费0.0030208取暖费0.0031009土地补偿0.00
30199其他工资福利支出0.0030209物业管理费0.0031010安置补助0.00
303对个人和家庭的补助0.0030211差旅费0.9131011地上附着物和青苗补偿0.00
30301离休费0.0030212因公出国(境)费用0.0031012拆迁补偿0.00
30302退休费0.0030213维修(护)费0.0031013公务用车购置0.00
30303退职(役)费0.0030214租赁费0.0031019其他交通工具购置0.00
30304抚恤金0.0030215会议费0.0031020产权参股
30305生活补助0.0030216培训费0.1031099其他资本性支出0.00
30306救济费0.0030217公务接待费0.00304对企事业单位的补贴0.00
30307医疗费0.0030218专用材料费0.0030401企业政策性补贴0.00
30308助学金0.0030224被装购置费0.0030402事业单位补贴0.00
30309奖励金0.0030225专用燃料费0.0030403财政贴息0.00
30310生产补贴0.0030226劳务费0.0030499其他对企事业单位的补贴0.00
30311住房公积金0.0030227委托业务费0.00307债务利息支出0.00
30312提租补贴0.0030228工会经费0.5830701国内债务付息0.00
30313购房补贴0.0030229福利费0.0030707国外债务付息0.00
30314采暖补贴0.0030231公务用车运行维护费0.00399其他支出0.00
30315物业服务补贴0.0030239其他交通费用0.0039906赠与0.00
30399其他对个人和家庭的补助支出0.0030240税金及附加费用0.00   
   30299其他商品和服务支出0.00   
人员经费合计46.59公用经费合计2.01
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
               公开07表
部门:砚山县建设工程质量监督站        单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
栏次12345678910111213
合计             
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
财政专户管理资金收入支出决算表
                公开08表
部门:砚山县建设工程质量监督站        单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出用事业基金弥补收支差额结余分配年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
栏次1234567891011121314
合计              
                
                
                
                
                
                
注:本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 
   公开09表 
部门:砚山县建设工程质量监督站  单位:万元 
项 目行次预算数决算统计数 
栏 次12 
一、“三公”经费支出1 
(一)支出合计2   
1.因公出国(境)费3   
2.公务用车购置及运行维护费4   
(1)公务用车购置费5   
(2)公务用车运行维护费6   
3.公务接待费7   
(1)国内接待费8  
其中:外事接待费9  
(2)国(境)外接待费10  
(二)相关统计数11 
1.因公出国(境)团组数(个)12  
2.因公出国(境)人次数(人)13  
3.公务用车购置数(辆)14  
4.公务用车保有量(辆)15  
5.国内公务接待批次(个)16  
其中:外事接待批次(个)17  
6.国内公务接待人次(人)18  
其中:外事接待人次(人)19  
7.国(境)外公务接待批次(个)20  
8.国(境)外公务接待人次(人)21  
二、机关运行经费22  
(一)行政单位23  
(二)参照公务员法管理事业单位24  
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。 
2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县建设工程质量监督站2017年度收入合计49.83万元,比上年同期 40.26万元减少9.57万元增加23.77%。其中:财政拨款收入49.83万元,占总收入的100.00%,上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%,与上年对比财政拨款比上年增加主要原因是原因是今年职工、人员工资及津贴、2017年规范改革性补贴工资增加。

二、支出决算情况说明

建设工程质量监督站2017年度支出合计48.61万元,(含一般公共预算财政拨款支出48.61万元、政府性基金预算财政拨款支出0万元)比去年同期41.41万元增加7.2万元。其中:基本支出48.61万元,占总支出的100.00%,比去年同期41.41万元增加7.2万元;项目支出0万元,占总支出的0%,比上年同期0万元,上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比基本支出比上年减少主要原因是原因是今年职工、人员工资及津贴、2017年规范改革性补贴工资增加。

(一)基本支出情况

2017年度用于建设工程质量监督站机构正常运转的日常人员经费支出46.59万元占总支出95.84%,日常公用经费支出2.01万元占总支出4.16% 用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等

(1)“三公”经费支出情况:本年支出培训费0.1万元。

(2)会议费支出情况:无。

(3)培训费支出情况:本年支出培训费0.1万元,比上年培训费增加0.1万元。2017年三公经费业务接待费及公务用车运行维护费无。

(二)项目支出情况

2017年度建设工程质量监督站项目支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建设工程质量监督站2017年度一般公共预算财政拨款支出42.00万元,占本年支出合计的86.4%。与上年同期40.26万元增加1.74万元,原因是今年财政公共预算财政拨款比上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出2.01万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于日常公用经2.01万元、用于办公费、差旅费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

5.社会保障和就业支出8.87万元,占一般公共预算财政拨款总支出的17.8%,主要用于职工养老保险5.46万元,工伤保险0.09万元,生育保险0.15万元、,其他社会保障缴费(住房公积金)3.17万元;

6.医疗卫生与计划生育支出2.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%;主要用于事业单位医疗保险费2.02万元、公务员医疗保险费0.6万元及其他行政事业单位医疗保险费0.09万元;

7.城乡社区支出38.25万元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.76%;主要用于职工人员经费、薪金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

(1)“三公”经费支出情况:本年支出培训费0.1万元。

(2)会议费支出情况:无。

(3)培训费支出情况:本年支出培训费0.1万元,比上年培训费增加0.1万元。2017年三公经费业务接待费及公务用车运行维护费无。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我站在2017年严格执行“中央八项规定”有关要求,认真贯彻落实《中共文州纪委文山州监察局关于重申和严明党政机关公务接待有关纪律规定的通知》文件精神,严禁同城接待、超标准接待,无公函接待,严格控制“三公经费”开支大幅度下降。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数本年支出培训费0.1万元,比上年培训费增加0.1万元。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元;公务接待费支出决算0万元2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行“中央八项规定”有关要求,严格控制“三公经费”开支使我站2017年“三公”经费比上年支出大幅度降低。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元;公务接待费支出0万元,具体情况如下:

2.1、因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

3.公务用车购置及运行维护费支出0万元。无公务用车及车辆支行费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况无

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,建设工程质量监督站资产总额10.03万元,其中,流动资产4.85万元,固定资产5.18万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产5.18万元(具体内容详见附表)。

国有资产占有使用情况表
      单位:万元
项目行次资产总额流动资产固定资产对外投资/有价证券在建工程无形资产其他资产
小计房屋构筑物车辆单价200万以上大型设备其他固定资产
栏次 1234567891011
合计110.034.855.18   5.18    
     
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0万元,

(四)其他重要事项情况说明 无

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

人员经费:包括工资福利支出和对个人和家庭补助支出。

日常公用经费支出包括商品和服务支出、其他资本性支出。

机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置费及运行维护费、公务接待费。

基本支出:单位为保障机关运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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